Quý III Tiên Sơn Thanh Hóa tăng trưởng chậm do nặng chi phí vận hành

18:10 21/10/2021

Dù lợi nhuận gộp tăng 43% nhưng do chi phí bán hàng và quản lý lần lượt gấp 2,1 lần và 2,4 lần cùng kỳ, lợi nhuận ròng quý III của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa chỉ tăng nhẹ 4%, đạt hơn 2 tỷ đồng.

Theo BCTC quý III/2021 của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT/HoSE) ghi nhận chi phí vận hành tăng mạnh đã trở thành rào cản cho đà tăng lợi nhuận quý III.

Doanh thu thuần quý III của AAT đạt gần 101 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, nên lợi nhuận gộp tăng 43%, lên gần 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp chỉ nhích nhẹ lên mức 12%, do giá vốn tăng tương ứng với doanh thu.

Dù lợi nhuận gộp tăng 43% nhưng do chi phí bán hàng và quản lý lần lượt gấp 2,1 lần và 2,4 lần cùng kỳ, lợi nhuận ròng quý III của AAT chỉ tăng nhẹ 4%, đạt hơn 2 tỷ đồng.

Quý III Tiên Sơn Thanh Hóa tăng trưởng chậm do nặng chi phí vận hành
Quý III Tiên Sơn Thanh Hóa tăng trưởng chậm do nặng chi phí vận hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, AAT đạt hơn 405 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 11,5% lên mức 13,6% do doanh thu thuần tăng mạnh hơn giá vốn. Sau khi trừ đi các chi phí, AAT thu về hơn 27 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 2,4 lần cùng kỳ nửa đầu năm trước.

Năm 2021, AAT đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 74% và gấp 3,6 lần so với thực hiện năm 2020. So với mục tiêu đề ra, Công ty đã thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu thuần và 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tại thời điểm cuối quý III/2021, tổng tài sản của AAT đạt hơn 718 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, do tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3,4 lần và đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 3,5 lần đầu năm.

Nợ phải trả chiếm 37% tổng nguồn vốn, tăng mạnh 72% so với đầu năm 2021, lên hơn 266 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 10%, lên hơn 91 tỷ đồng, ngược lại dư nợ vay dài hạn giảm 28%, còn gần 22 tỷ đồng.

Linh Anh